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一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定. 三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的...
1个回答
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
根据《会计基础工作规范》规定,月结划单线,年结划双线。 划线时,应划红线; 划线应划通栏线,不应只在本账页中的金额部分划线。
2个回答
3天啊!
看看你的固定资产模块的各项设置,第一张固定资产卡片是什么时候录入的,计提折旧有没有什么问题,还有,十一月份各个模块是不是都结账了,之后月结的时候,看看错误提示是什么……
ctrl+shift+f6 “总帐—期末—对帐”按CTRL+H,然后“总帐—凭证—恢复记帐前状态”
会计上的结帐是指每个月月末做的结转,是把所有收入,成本,费用,税金等结转入本年利润里
结账是在将本期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上,于会计期末按照规定的方法对该期内的账簿记录进行小结,结算出本期发生额和期末余额。 各个单位的经济活动是连续不断进行,为了总结每一会计期间(月份、季度、年度)的经济活动情况,考核经营成果,编制会计报表,必须在每一会计期末进行结账。 结账的主要程序...
我也遇到同样问题,关键是:速达单机版,根本没其他用户登录,同样出现“其他用户正在结账,不能进行结账”这个问题,经销商说,需要厂家解决这类问题,而且需要收费。
速达单机版,根本没其他用户登录,同样出现“其他用户正在结账,不能进行结账”这个问题,经销商说,需要厂家解决这类问题,而且需要收费
结账后可以反结账,但这不是题干问的“对会计核算软件结账功能的基本要求”。
会计年终结账即所谓的财务年终决算,岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,有许多工作要做:不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告,在这一系列工作中,有一些应注意的问题,尤其是涉税事项的调整应值得我们关注.全面清查资产、核实债务:(一)结算款项,包括应收款项、应付款项、...
6个回答
全月最后一笔账都应结计余额并注明借或贷,无余额的应在余额栏内用“0”表示,并在“借或贷”栏填“平”。 实际工作中,现金日记账、银行存款日记账都应结计本月合计、本年累计。 结账时,如果余额出现负数,可以在余额栏用红字登记,但如果余额栏前有余额方向,“借或贷”则应用蓝黑墨水书写,不能使用红色墨水。
结算出资产、负债和所有者权益科目的本期发生额和余额,并结转下期。
购物的时候要尽量使用现金,因为在持卡 购物时,很多人都会有种不是在花自己钱的感 觉,使得金钱在不知不觉中就流入了商家的腰 包。所以在签字结账的时候我们不妨想一想, 如果是用现金那又会是多少张百元或者50元 纸币呢?
用友其他模块不结账,总账系统是不允许结账的。(除非如果只启用总账模块)也就是说你如果启用了包括总账模块在内的多个子系统的话,那么,结账的大致顺序是先把其它的模块账给结了,最后才到总账子系统中结账。具体系统帮助中有说明文件。
打开金蝶主页面,按Ctrl+F12进行反结帐,按Ctrl+F11进行反过帐。就可以打开上月凭证查询功能,当然也就可以更改错帐了。
要看你们的业务发生规律,如果25号之后没什么业务当然可以结账了,如果仍然的现金或银行交易,那最好到月底再结.
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