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1、按收到材料暂估 借:原材料-XX 贷:应付账款-材料暂估 2、本月根据材料发票做帐; 借:原材料-XX 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款) 3、以后用红字冲销上月暂估凭证; 借: 原材料 -621370 贷...
1个回答
先用红字将暂估的凭证冲销,再按正确的做就可以了
暂估的时候已经是入库了啊 现在发票来了,你要做的是根据实际数量来冲掉原先暂估的数量,可以用这种简单的方法做
好像不是暂估入库的问题。而是考虑税负率问题。 1.正常进货,当月认证当月抵扣发票,做购进, 借:库存商品 应缴税费——增值税(进项税额) 贷:应付账款 2.购进的数量金额都大于销售出的,是不正常的,长期下去你的货物没地放了,也没那么多资金压,除非是刚开始经营。经营一...
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