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具体原因不详,您可以打电话问交大龙山售后,将具体情况告知他们,由他们解决。 报税程序是他们开发的。
1个回答
申报错误的话,如果还没有扣款的话,可以去税务大厅删除后,重新申报扣款。如果已经扣款了,如果是少报了,可以去税务大厅做补充申报,如果是多报了,可以去税务大厅申请退款或抵税,不过比较麻烦而已。
2个回答
首先做一张红字凭证把错误的凭证给冲掉,然后在做一张正确的凭证。
重新去税务局认证下 就可以了!
增值税专用发 票要先在防伪税控系统里填开红字发 票申请单打印2份(加盖公章)、导入U盘、企业情况说明(加盖公章)、需要冲红发 票的抵扣联和发 票联(原件)到税务大厅办理。增值税普票发 票可以直接开具负数发 票。。
申报错误的话,如果还没有扣款的话,可以去税务大厅删除后,重新申报扣款。 如果已经扣款了,如果是少报了,可以去税务大厅做补充申报,如果是多报了,可以去税务大厅申请退款或抵税,不过比较麻烦而已。
应该是你在纳税申报表中的“未开票收入”一栏填报了负数,系统比对时找不到相关数据,只要是你前期早申报了未开票收入的话,一般是没问题的。不用管他。
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